關(guān)于2018年市本級財政決算和2019年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況的報告
(2019年7月26日在市十七屆人大常委會第21次會議上)
永安市財政局局長 羅鑫鋒
主任、各位副主任、各位委員:
我受市人民政府的委托,現(xiàn)將2018年市本級財政決算和2019年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況報告如下,請予審議。
一、2018年財政決算情況
(一)落實市人大預(yù)算決議工作情況
2018年,在市人大依法監(jiān)督和大力支持下,市財政部門根據(jù)市委、市政府的決策部署,按照市十七屆人大二次會議決議,以及市人大財政經(jīng)濟審查委員會的審查意見,嚴格執(zhí)行新預(yù)算法,抓好收入,培植稅源,保障重點支出,促進我市經(jīng)濟社會發(fā)展。主要工作體現(xiàn)在以下幾個方面:
1.努力夯實收入,保障財政有序運行。切實落實減稅降費政策,強化收入征管,統(tǒng)籌安排財力,促進財政平穩(wěn)運行。一是完善協(xié)稅護稅機制。認真執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入通報、財稅庫聯(lián)席會等行之有效制度,運用第三方涉稅信息交換平臺,關(guān)注經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、稅源結(jié)構(gòu)、重點企業(yè)的變化,強化稅收監(jiān)控,充分挖掘增收潛力,確保應(yīng)收盡收。二是積極向上爭取資金。會同相關(guān)部門研究政策,積極向上對接,爭取各類資金,共爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金和各類財政專項資金11.82億元;爭取地方政府債券資金3.64億元,有效彌補了我市建設(shè)資金的不足。三是努力盤活財政存量資金。加大清理財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金力度,全年共清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標0.86億元。
2.積極培育稅源,促進產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。發(fā)揮財政資金的引導作用,大力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,多渠道、多層次培植地方財源。一是加大對農(nóng)業(yè)投入力度,推動鄉(xiāng)村振興。安排新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)業(yè)發(fā)展資金1290萬元,地方水利建設(shè)資金700萬元、“福田貸”貼息資金430萬元等,促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、生態(tài)效益補償、耕地力保護、農(nóng)機購置補貼、林業(yè)專項、中小河流域治理等專項資金9690萬元,有效改善了我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,促進我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向集約化、機械化、科學化、生態(tài)化、智慧化升級。二是加大對工業(yè)扶持力度,加快培育稅源。按照高成長大企業(yè)培育計劃,積極推進翔豐華二期等一批重點項目早日投產(chǎn)見效,安排石墨、汽車等工業(yè)產(chǎn)業(yè)資金5700萬元,進一步發(fā)揮龍頭企業(yè)、龍頭項目的支撐帶動作用。探索設(shè)立石墨和石墨烯產(chǎn)業(yè)引導基金,發(fā)揮財政資金引導作用,首期出資2142萬元。投入科技發(fā)展、企業(yè)技改等專項資金2358萬元,支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技改擴能。繼續(xù)落實小微企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策和所得稅減半征收擴圍政策;全面實施和完善收費項目目錄清單制度,取消、減免和暫停征收行政事業(yè)性收費和政府性基金15項,2018年減少非稅收入3000多萬元,切實減輕企業(yè)負擔。三是加強對服務(wù)業(yè)引導作用,促進產(chǎn)業(yè)升級。安排服務(wù)業(yè)發(fā)展專項、文化發(fā)展專項、旅游開發(fā)專項以及外經(jīng)貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級等產(chǎn)業(yè)資金820萬元,全方位推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。
3.持續(xù)深化改革,提高財政理財水平。一是深化預(yù)算管理改革。推行國庫集中支付電子化管理系統(tǒng),啟用預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),建立財政資金支付全程動態(tài)監(jiān)控機制,保障預(yù)算執(zhí)行嚴格規(guī)范,保證財政資金安全、高效運行;做好預(yù)決算信息公開工作,公開率達100%。二是加強政府債務(wù)管理。重點做好地方政府債務(wù)規(guī)范管理工作,高度重視省、市兩級對我市政府性債務(wù)審計,主動溝通、精心解答、制定措施,強化債務(wù)監(jiān)管;認真做好債務(wù)清查工作,制定債務(wù)化解方案,提高債務(wù)風險防控能力。三是加強財政資金績效管理。強化績效評價管理,圍繞增量擴面和提質(zhì)增效,開展部門自評、財政重點評價、第三方評價等多種形式的績效評價,實現(xiàn)市本級一般公共預(yù)算專項資金績效全覆蓋。四是加強資金管理。進一步規(guī)范資金存放和單位賬戶管理制度,制定下發(fā)《關(guān)于進一步加強預(yù)算單位資金存放管理的實施意見》和《關(guān)于市級預(yù)算單位銀行賬戶管理有關(guān)事項規(guī)定的通知》,理順管理職責,提高資金存放綜合效益。五是推動國有企業(yè)深化改革。加強國有資產(chǎn)管理,建立國有資本經(jīng)營收入管理臺賬,加強年度收益解繳,逐步實現(xiàn)以管企業(yè)為主向以管資本為主的轉(zhuǎn)變;積極參與國企負責人薪酬制度改革,完成市國投公司2017年度薪酬總額計發(fā),配合完成黨組織建設(shè)納入企業(yè)章程管理工作。六是履行財政內(nèi)外監(jiān)督職能。開展“1+X”專項檢查、民生資金專項檢查、全市扶貧領(lǐng)域監(jiān)督檢查等,進一步規(guī)范專項資金使用和管理。七是依法接受人大監(jiān)督。嚴格執(zhí)行市人大及其常委會各項決議、決定,認真辦理涉及財政的人大代表意見、建議和政協(xié)委員提案,有力提高了財政預(yù)算執(zhí)行能力和財政工作水平。
(二)市本級支出政策實施情況
2018年財政部門按照“有保有壓、民生優(yōu)先、保障重點”的原則,優(yōu)先保障“三?!敝С?,合理調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),著力保障和改善基本民生,努力服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局。
一是優(yōu)先保障“三保支出”。按照省定標準計算2018年我市“三保”支出需求為115932萬元,其中:保工資需求數(shù)61056萬元、保運轉(zhuǎn)需求數(shù)6666萬元、?;久裆枨髷?shù)48210萬元。按此標準我市保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆A(yù)算已足額安排保障。同時在實際預(yù)算執(zhí)行過程中,還需保障文明單位獎、綜治平安獎等工資性支出,我市籌集資金足額保障。二是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年安排教育投入71409萬元,同比增長7.4%。支持義務(wù)教育“兩免一補”政策,全面改善“教育薄弱”學校辦學條件,加快學前教育發(fā)展,提高生均公用經(jīng)費投入,加大農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善支持力度;支持學?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極籌措資金投入新實驗幼兒園建設(shè)、永安一中附屬學校二期改造工程等,有效改善我市辦學條件和辦學環(huán)境。三是促進社會保障事業(yè)發(fā)展。健全城鄉(xiāng)社會保障體系,提高社會保障待遇水平,全年安排社會保障投入36549萬元,同比增長25.03%。穩(wěn)步推進養(yǎng)老保險制度改革,安排機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金8000萬元,安排新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險6200萬元;實行城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準一體化;支持社會養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和殘疾人事業(yè)發(fā)展,全面實施臨時救助制度,落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策等,穩(wěn)步提高社會保障水平。四是加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入26605萬元,同比增長4.44%。進一步深化公立醫(yī)院改革,完成基層醫(yī)院并入總醫(yī)院的相關(guān)工作;加大基本公共衛(wèi)生投入,基本公共衛(wèi)生政府補助標準從50元提高到55元;新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補助標準從每人每年450元提高到490元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金按救助對象每人每年400元籌集;爭取福建省財政廳世行貸款項目1069萬元,用于醫(yī)改項目的實施。五是支持宜居環(huán)境建設(shè)。全年投入12427萬元,用于市政維護、生活垃圾治理、污水處理、公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路建設(shè)和南龍鐵路永安站站房建設(shè)等。
(三)2018年收支決算情況
1.公共財政預(yù)算
(1)收支平衡情況
2018年全市一般公共預(yù)算收入180391萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的106.89%,比上年同期增收4283萬元,增長2.43%。上級補助收入115131萬元(其中上級返還性收入13908萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入41194萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付收入60029萬元),地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入18473萬元,上年滾存結(jié)余29986萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18062萬元,調(diào)入資金30272萬元,收入總計392315萬元;當年一般公共預(yù)算支出309236萬元(含上級專項支出),體制上解省級支出14607萬元,專項上解2742萬元,債券還本支出14442萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23402萬元,支出總計364429萬元,收支相抵,財政滾存結(jié)余27886萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27886萬元。
2018年市本級一般公共預(yù)算收入180391萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的106.89%,比上年同期增收4283萬元,增長2.43%。上級補助收入115131萬元,地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入18473萬元,上年滾存結(jié)余29986萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18062萬元,調(diào)入資金30272萬元,收入總計392315萬元;當年一般公共預(yù)算支出276784萬元(含上級專項支出,其中本級財力支出180040萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)204853萬元的88%),體制上解支出14607萬元,專項上解2742萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出32452萬元,地方政府債券還本支出14442萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23402萬元,支出總計364429萬元,收支相抵,財政滾存結(jié)余27886萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27886萬元。
(2)重點支出情況
2018年,我市支出預(yù)算按照“突出重點、有保有壓,盤活存量、優(yōu)化增量,規(guī)模適度、防患風險”的原則,推行實施“零基預(yù)算”,集中財力辦大事、辦實事、促發(fā)展。加強資金統(tǒng)籌管理,對于支持方向、扶持對象和用途相同、相近的專項資金,予以歸并整合,努力提高財政資金使用效益。當年教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出230558萬元,占一般公共預(yù)算支出的比重為74.56%,其中教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水支出分別占公共預(yù)算支出的22.81%、10.03%、8.74%、10.94%。
2.政府性基金預(yù)算
2018年全市納入預(yù)算管理的基金收入64873萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的107.1%,與上年同期相比增收27157萬元,增長72%。上級補助收入3053萬元,地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入16900萬元,上年結(jié)余4051萬元,調(diào)入資金7148萬元,收入總計96025萬元?;鹬С?/span>60178萬元,其中全市財力支出31177萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)33574萬元的92.8%,同比增支23813萬元,增長65.48%;上解上級支出90萬元,調(diào)出資金27000萬元,基金支出合計87268萬元,收支相抵,年終滾存結(jié)余8757萬元。
2018年市本級納入預(yù)算管理的基金收入64873萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的107.1%,與上年同期相比增收27157萬元,增長72%。上級補助收入3053萬元,地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入16900萬元,上年結(jié)余4051萬元,調(diào)入資金7148萬元,收入總計96025萬元。市本級基金支出54650萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5528萬元,其中本級財力支出31171萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)33574萬元的92.8%,同比增支19212萬元,增長54.21%。上解上級支出90萬元,調(diào)出資金27000萬元,基金支出合計87268萬元,收支相抵,年終滾存結(jié)余8757萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2018年,全市國有資本經(jīng)營收入完成137萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%;支出完成57萬元,調(diào)出資金80萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
4.社會保險基金預(yù)算
2018年,全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險總收入為8707萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的122.46%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出為5811萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的114.01%;收支當年結(jié)余2896萬元。全市機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險總收入為37329萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的159.75%,超預(yù)算的主要原因是2014年10月到2015年12月養(yǎng)老金在本年度結(jié)算;機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出為35280萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的163.1%;收支當年結(jié)余2049萬元。
(四)2018年財政決算情況說明
1.本級預(yù)算調(diào)整及使用情況
2018年市本級收支預(yù)算調(diào)整主要是:①財力的調(diào)整。地方一般公共預(yù)算收入不做調(diào)整,即完成年初預(yù)算數(shù)168760萬元;一般轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增3501萬元;地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增7200萬元;預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加調(diào)入11062萬元,合計財力比年初預(yù)算調(diào)增21763萬元。②支出的調(diào)整,主要是正常工資調(diào)整調(diào)增正常經(jīng)費支出3104萬元;根據(jù)實際情況盤子專項調(diào)增項目共計10610萬元、調(diào)減項目共計2049萬元;列收列支收入增加專項調(diào)增898萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出調(diào)增2000萬元;新增地方政府債券7200萬元,主要用于新實驗幼兒園建設(shè)資金1500萬元、永安一中附屬學校建設(shè)資金2631萬元、檔案館建設(shè)資金2000萬元、世行貸款中國(福建)醫(yī)療衛(wèi)生改革促進項目1069萬元。合計支出比年初預(yù)算調(diào)增21763萬元。
2.超收收入安排使用情況
2018年我市共完成一般公共預(yù)算收入180391萬元,較預(yù)算調(diào)整數(shù)168760萬元超收11631萬元。
考慮到2018年整體支出水平較高,超收財力11631萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,用于財力統(tǒng)籌使用。
3.財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況
(1)上級財政補助資金情況。2018年省財政對我市公共預(yù)算的補助金額為115131萬元,主要是上級返還性收入13908萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入41194萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入60029萬元。其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付7895萬元、老少邊窮轉(zhuǎn)移支付1132萬元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付1450萬元、義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付2396萬元、基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付3868萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付1192萬元、農(nóng)村綜合改革補助3420萬元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2750萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付2633萬元等?;痤A(yù)算的上級補助金額為3053萬元,主要是各類專項轉(zhuǎn)移支付收入。
(2)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)轉(zhuǎn)移支付情況。2018年市本級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的轉(zhuǎn)移支付補助為3630萬元,其中:村主干及兵團婦等其他村級組織成員工資性補助2106萬元、村級運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費388萬元、困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)算補助985萬元。
4.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模、使用情況
2017年底市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)存31901萬元,2018年補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23402萬元,扣減因財力不足動用18062萬元用于平衡預(yù)算,年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)存37241萬元,用于彌補以后年度預(yù)算資金的不足。
5.財政結(jié)轉(zhuǎn)資金使用和結(jié)余情況
2017年我市財政結(jié)轉(zhuǎn)資金34037萬元,其中:一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)29986萬元,政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)4051萬元。2018年度下達使用歷年結(jié)轉(zhuǎn)專項8405萬元,清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項18062萬元,本年新增結(jié)轉(zhuǎn)資金28973萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)下年36543萬元,與 2017年相比基本持平,其中:一般公共預(yù)算27786萬元,政府性基金8757萬元。
6.債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、償還、使用情況
2018年省財政核定我市地方政府性債務(wù)限額742824萬元,其中一般債務(wù)限額442562萬元,專項債務(wù)限額300262萬元。2018年我市政府性債務(wù)余額694437萬元,較上年存量債務(wù)增加了余額20766萬元,主要是當年新增地方政府債券資金。其中一般債務(wù)余額437109萬元、專項債務(wù)余額257328萬元,一般債務(wù)余額及專項債務(wù)余額均未超過債務(wù)限額。從舉債資金投向看,主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、教育、衛(wèi)生、水利、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7.本級預(yù)備費使用情況
2018年度市本級預(yù)備費預(yù)算數(shù)3000萬元,實際安排支出1060萬元,主要是國家稅務(wù)局專項經(jīng)費補助282萬元、四套班子行政經(jīng)費255萬元、掃黑除惡專項130萬元、市公安局2017年度加班補貼106萬元、永安市監(jiān)察委員會辦公用房整修搬遷費用85萬元等,年底結(jié)余1940萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,在年度預(yù)算執(zhí)行過程中,我們嚴格按《預(yù)算法》的規(guī)定,將當年預(yù)備費動用情況上報市政府審批。
8.市本級預(yù)算執(zhí)行審計指出問題的整改落實情況
針對審計部門對2017年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計中發(fā)現(xiàn)的問題和建議,積極制定整改措施,認真抓好整改落實。
一是加強預(yù)算管理。進一步深化部門預(yù)算改革,完善政府采購預(yù)算編制管理。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。對審計中發(fā)現(xiàn)的部分財政專戶核算的結(jié)余資金根據(jù)資金性質(zhì)解繳入庫。
二是加強預(yù)算執(zhí)行。進一步規(guī)范資金存放和單位賬戶管理,制定下發(fā)《關(guān)于進一步加強預(yù)算單位資金存放管理的實施意見》和《關(guān)于市級預(yù)算單位銀行賬戶管理有關(guān)事項規(guī)定的通知》,理順管理職責,提高資金存放綜合效益。深化國庫集中支付制度改革,推行電子化管理系統(tǒng),保證財政資金安全、高效運行;啟用預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),建立財政資金支付動態(tài)監(jiān)控機制,保障預(yù)算執(zhí)行嚴格規(guī)范;
三是加強資金管理。加大對財政借款和掛賬的清理力度,根據(jù)借用財政性資金單位性質(zhì)和借款項目不同,制定借款清理方案,并與相關(guān)部門核對賬目,說明借款情況、制定還款計劃,并發(fā)放催收通知書,多次進行催收。截至目前,已收回出借資金4070萬元,其中永安一中70萬元、景區(qū)管理會100萬元、住房公積金管理中心3000萬元和國有資產(chǎn)投資有限公司900萬元。
四是強化預(yù)算績效管理。注重績效評價結(jié)果應(yīng)用,將2019年初預(yù)算與2018年財政資金專項支出績效評價結(jié)果相結(jié)合,年初調(diào)減預(yù)算2128萬元。
從2018年市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況看,市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的,但也存在一些困難和問題。如受整體經(jīng)濟環(huán)境和結(jié)構(gòu)性減稅降費等因素影響,稅收收入增收緩慢,財政增收壓力加大;保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生與可用財力不足的收支矛盾凸顯;預(yù)算執(zhí)行需要進一步強化,財政支出績效管理還不完善,資金使用效益有待提高;政府債務(wù)管理還需加強。這些問題需要我們高度重視,采取積極有力的措施加以解決。
二、2019年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況
(一)1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支基本情況:1-6月份,全市一般公共預(yù)算總收入139540萬元,完成年初預(yù)算的54%,同比減收1700萬元,下降1.2%。其中:上劃中央收入50632萬元,完成年初預(yù)算的64.35%,同比增收6667萬元,增長15.16%;地方級一般公共預(yù)算收入88908萬元,完成年初預(yù)算的49.47%,同比減收8367萬元,下降8.60%。全市一般公共預(yù)算支出210782萬元,同比增支10792萬元,增長5.40%。
2.政府性基金預(yù)算收支基本情況:1-6月份,政府性基金收入43759萬元,完成年初預(yù)算的82.18%,同比增收20594萬元,增長88.90%;政府性基金支出13714萬元,同比減支2222萬元,下降26.75%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算:因未有企業(yè)上繳利潤收入,故半年期暫不匯報該項預(yù)算收支情況,待年底一并匯報。
4.全市社會保險基金預(yù)算:1-6月份,我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入4308萬元,其中保險費收入395萬元,財政補貼收入3902萬元,轉(zhuǎn)移收入8萬元,其他收入4萬元;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出3151萬元。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收入8029萬元,其中保險費收入7027萬元、財政補貼收入1000萬元, 其他收入2萬元;機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出11455萬元。
(二)上半年預(yù)算執(zhí)行的主要特點
今年上半年,財政部門認真落實第十七屆人大會第四次會議預(yù)算決議要求,認真抓好財政收入,保障重點領(lǐng)域支出,推進財稅改革,較好地完成上半年各項財政目標任務(wù)。
1.收入質(zhì)量有所提高。①從稅性占比情況看:2019年6月止,稅收收入完成58153萬元,同比增收3141萬元,增長5.71%,稅性占比65.41%,較上年提高8.86個百分點。②從稅種情況看:作為我市主體稅種的增值稅,受稅率下調(diào)及相關(guān)減免政策實施的影響,增長趨勢放緩,1-6月完成26808萬元,同比增收59萬元,增長0.22%,增幅比上年同期下降15.78個百分點;另外,由于2018年水泥行業(yè)高位運行,產(chǎn)量和價格的上升,導致今年企業(yè)所得稅匯算清繳增幅較大,企業(yè)所得稅同比增收5511萬元,增長69.29%。加上2018年底部分緩交增值稅、企業(yè)所得稅收入于今年年初入庫因素影響,稅收收入目前呈增收狀態(tài),但受減稅降費因素影響,整體下行趨勢明顯。
2.行業(yè)稅收增減不一。6月止,我市工業(yè)稅收地方實得35232萬元,同比增收4690萬元,增長15.36%(其中2018年底緩交稅收2934萬元于2019年初入庫)。其中,水泥行業(yè)企業(yè)效益提升,稅收貢獻較大,地方實得12430萬元,同比增收4327萬元,增長53.4%;受雨情、發(fā)電量影響,電力行業(yè)呈增收態(tài)勢,稅收收入6334萬元,增收2005萬元,增長46.32%;受去產(chǎn)能政策影響,以煤炭為主的采礦業(yè)稅收收入完成3155萬元,減收753萬元,下降19.28%;木竹行業(yè)完成2092萬元,減收416萬元,下降16.59%;受市場需求下降影響,量價齊跌,加上增值稅稅率下調(diào)等因素影響,化工行業(yè)完成2772萬元,減收249萬元,下降8.24%;房地產(chǎn)行業(yè)受整體經(jīng)濟環(huán)境影響,仍處于減收狀態(tài)。
3.全力保障重點支出。今年來,面對減稅降費政策的影響、財政收入下降以及支出剛性需求有增無減等困難,市財政積極向上爭取資金,統(tǒng)籌安排,全力保障民生重點領(lǐng)域支出。一是嚴格控制和壓減一般性支出。堅持政府帶頭過緊日子思想,2019年預(yù)算支出安排上,各部門、單位的一般業(yè)務(wù)經(jīng)費壓縮20%,節(jié)省的資金用于保障我市基本民生、支持扶貧、農(nóng)業(yè)、教育、生態(tài)環(huán)保等重點領(lǐng)域。二是優(yōu)先確?!叭!敝С?。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆钡脑瓌t,加大資金調(diào)度,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),優(yōu)先保障“三?!辟Y金需求。三是保障重點支出。緊緊圍繞我市經(jīng)濟和社會發(fā)展等重點支出需求,按照輕重緩急的原則,確保我市涉及民生等重點領(lǐng)域的支出。1-6月份,全市一般公共預(yù)算支出完成210782萬元,比上年同期增支10792萬元,增長5.4%。其中:關(guān)系民生支出完成121810萬元,占一般公共預(yù)算支出的比重為57.79%,同比增支9881萬元,增長8.83%。
(三)存在的主要問題
總體看,上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況基本平穩(wěn),但在預(yù)算執(zhí)行中存在一些比較突出的困難和問題。
1.財政收入低速增長。2016-2018年,我市地方一般公共預(yù)算收入分別完成174391萬元、176108萬元、180391萬元,分別增長1.31%、0.98%、2.43%,年均增長1.6個百分點,2019年6月止,地方一般預(yù)算收入完成88908億元,下降8.6%,財政增收乏力。主要原因是受經(jīng)濟下行以及國家宏觀調(diào)控政策影響,我市房地產(chǎn)持續(xù)低迷,新興工業(yè)稅收難以形成規(guī)模,稅收貢獻逐年減少。我市地方級稅收收入從2013年的131847萬元下滑到2018年的107016萬元,稅性占比從81.38%下降到59.32%,其中房地產(chǎn)及建筑業(yè)稅收從2013年的63987萬元減少到2018年24955萬元,占稅收收入的比重由原來的51%下降到23.3%,2019年6月止完成12075萬元,同比減收728萬元,下降5.7%。同時,我市新培育的石墨、重汽等新興產(chǎn)業(yè)受資產(chǎn)抵扣影響,稅收貢獻尚未顯現(xiàn),如重汽進項留底尚有7449萬元。
2.減稅降費政策影響較大。2019年,中央出臺了更大力度的減稅降費政策。政策的實施,一方面切實減輕了企業(yè)和個人負擔,為我市推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障;但另一方面直接減少我市財政收入,財政收支矛盾進一步加大。我市增值稅占稅收總收入的60%,主要分布在采礦業(yè)、水泥、化工、電力、房地產(chǎn)和建筑業(yè)等,受稅率下調(diào)及相關(guān)減免政策實施的影響,增值稅增長趨勢放緩,1-6月完成26808萬元,同比增收59萬元,增長0.22%;由于2018年10月新個人所得稅法落地實施,納稅基數(shù)由3500元提高到5000元,同時六項專項附加扣除政策的實施導致中低收入人群納稅稅額降低,個人所得稅減收明顯,同比減收994萬元,下降41.49%。
3.財政收支矛盾凸顯。繼續(xù)實施積極財政政策,我市在保工資保運轉(zhuǎn)、重大項目建設(shè)、深化改革支出剛性增長,保民生、補短板支出需求進一步加大,財政收支矛盾突出。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:一是財政支出壓力大。近年來,隨著中央調(diào)資政策的實施,我市工資福利性支出不斷加大;教育、社保、衛(wèi)生等政策性配套不斷增支擴面;存量債務(wù)還本付息支出壓力進一步加大;隨著城區(qū)擴面、市政維護等城市精細化管理和鄉(xiāng)村振興等剛性支出逐年增加,財政收支矛盾加大。二是庫款保障壓力大。從我市稅收收入情況看,今年上半年每月稅收收入僅夠用于正常工資性支出項目。此外,近年來,因收入短收、收入質(zhì)量下降而形成暫付性款項,按照現(xiàn)有財力,短時間內(nèi)無法消化,進而加重了我市資金調(diào)度壓力。
(四)下半年主要工作措施
從1-6月份經(jīng)濟運行的情況看,上半年財政收支面臨的困難仍然較多,預(yù)計下半年財政增收困難加大,全年預(yù)算平衡任務(wù)艱巨,下一步為確保完成全年財政任務(wù),我們將結(jié)合我市實際情況,努力抓好財政收入,從嚴控制行政成本,規(guī)范支出管理,保障民生和社會事業(yè)投入,確保經(jīng)濟社會發(fā)展平穩(wěn)運行。
1.加強收入管理,確保財政目標任務(wù)完成。一是繼續(xù)完善協(xié)稅護稅機制。為充分調(diào)動全市各部門組織收入、拓寬財源的積極性和責任心,2019年我市出臺了《永安市預(yù)算單位收入任務(wù)考核辦法(試行)》,將全年目標任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、園區(qū)、市直部門,并與年終文明獎、綜治獎發(fā)放掛鉤。二是加強非稅收入管理。加強對房屋出租、國有資產(chǎn)處置等管理,對我市現(xiàn)有的行政事業(yè)單位、國有平臺存量資產(chǎn)進行梳理,研究資產(chǎn)盤活辦法,實行集中管理、分類盤活,盡快變現(xiàn),緩解當前資金流動壓力和財政增收壓力。做活土地文章,做大土地收入,增加可用財力,今年來積極爭取土地增減掛鉤和補充耕地指標3億元,力爭年內(nèi)在完成2億元。三是積極向上爭取資金。主動研究上級政策,結(jié)合今年減稅降費、5.17受災(zāi)等實際情況,及時向反饋跟蹤尋求上級資金和政策支持。四是盤活存量資金。繼續(xù)開展項目資金清查工作,對部門項目資金結(jié)余情況進行梳理,督促實施部門加快項目實施進度,及時撥付資金,確保財政資金盡快發(fā)揮效益;嚴格按照省、市有關(guān)財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法的文件精神,將符合規(guī)定的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過兩年以上的指標收回財政統(tǒng)籌安排。
2.努力培植稅源,促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是培育稅源企業(yè)發(fā)展。為推動我市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,支持企業(yè)做大做強做優(yōu),切實落實《永安市稅源企業(yè)倍增計劃實施方案》,按照“選好選優(yōu)、培優(yōu)培強”的原則,在全市范圍內(nèi)遴選企業(yè),實施“一企一策”支持企業(yè)發(fā)展。加快培育首批確定的8家高成長企業(yè),按照高成長計劃實施辦法,及時兌現(xiàn)政策,幫扶企業(yè)增產(chǎn)增收。二是支持新興產(chǎn)業(yè)壯大。加大對石墨和石墨烯等新興產(chǎn)業(yè)的投入,推動翔豐華二期、新崳柔性電路板二期等一批項目竣工投產(chǎn),加大幫扶力度,增強新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁,同時積極鼓勵市域內(nèi)總部企業(yè)做大做強,引導市外總部企業(yè)落戶本市,促進我市總部經(jīng)濟發(fā)展。三是增強小微企業(yè)活力。切實落實減稅降費政策,清理規(guī)范涉企行政事業(yè)性收費,對小微企業(yè)、科技型初創(chuàng)企業(yè)實施普惠性稅收減免政策,強化信貸支出,激發(fā)小微企業(yè)的活力。
3.強化預(yù)算執(zhí)行,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。積極籌措財政資金,合理調(diào)度,在“保工資、保運轉(zhuǎn)、?;久裆钡幕A(chǔ)上,進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保各類專項支出到位。一是嚴肅預(yù)算執(zhí)行。嚴格控制新增項目支出,除落實中央、省、市規(guī)定的重點民生項目以及減稅降費項目支出外,最大力度集中資金保障“三?!敝С鲂枨?/span>繼續(xù)大力壓縮一般性支出,嚴控“三公經(jīng)費”支出。二是加強專項資金管理。定期梳理專項資金撥付情況,確保扶貧、災(zāi)害補助、環(huán)保、社保、醫(yī)療、教育、農(nóng)林水等涉及民生事業(yè)支出及時足額撥付到位。強化資金監(jiān)督管理,特別是扶貧、救災(zāi)等民生資金監(jiān)管,保障資金安全、有效。三是強化庫款監(jiān)控。嚴格出借資金管理,進一步加大力度清理收回暫付款項,加快資金回籠,緩解庫款壓力。四是繼續(xù)推進預(yù)決算公開工作。認真做好政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開公示工作,開展預(yù)決算公開自查工作,定期通報督查公開工作進展情況。
4.推進財政改革,提高財政理財水平。一是加強債務(wù)管理。進一步梳理債務(wù)底數(shù),加強與金融機構(gòu)對接,研究政策,提前做好還本付息預(yù)案,確保債務(wù)化解任務(wù)完成。繼續(xù)爭取納入土地儲備項目預(yù)算管理試點,力爭疏通“前門”,發(fā)行專項債券,彌補我市建設(shè)資金不足。二是深化國庫集中支付改革。繼續(xù)完善國庫集中支付制度,理順運行流程,進一步完善財政支付電子化改革試點和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作;進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中支付制度。三是強化預(yù)算績效管理。繼續(xù)加大宣傳和培訓,提高績效管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì);進一步完善績效預(yù)算管理體系,結(jié)合省市陸續(xù)出臺的《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的若干措施》,加快制定符合我市績效管理辦法和措施。四是落實審計整改措施。根據(jù)審計部門對2018年預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計中所反映的問題,落實各項整改措施。全面落實全口徑財政預(yù)算,完善國有資本經(jīng)營預(yù)算管理。加強對專項資金的管理,強化項目支出績效考評,提高資金使用效益。
2019年,我們將在市委的正確領(lǐng)導下,自覺接受市人大及其常委會的法律、工作監(jiān)督,切實發(fā)揮財政職能作用,統(tǒng)籌財力、強化征管,服務(wù)經(jīng)濟、改善民生,努力實現(xiàn)全年財政預(yù)算目標。
以上報告不妥之處,請批評指正。
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